培訓內容:
課程大綱:
第一講出口退稅政策解析及出口稅務管理
一、出口退稅政策綜述及相應政策解讀
1、出口退稅之財稅39號公告
2、出口退稅之財稅96號公告
3、出口退稅之國稅13號公告與外貿綜合服務之出口退稅
4、所得稅法有關涉外稅務的法規(guī)解析
5、關聯(lián)交易與《特別納稅調整》
6、海外相關稅務法規(guī)對出口退稅的影響
7、海關估價與出口退稅之價格申報
二、稅務管理的三條線與三單兩票
1、物流線與海關申報
2、資金線與收匯管理
3、單證線與出口退稅單據(jù)管理
4、報關單、
5、裝運單(海關特殊監(jiān)管區(qū)域倉單)、
6、收匯水單(集中收匯水單)、
7、進項稅票與出口發(fā)票
三、營改增與出口退稅核算
1、營改增與廠商自營出口
2、營改增與外貿代理出口
3、營改增與外貿自營出口
4、營改增與外貿綜合服務平臺出口
5、集團內部采購與營改增下的出口退稅
6、營改增與外包
四、關聯(lián)交易與出口退稅政策的相應關系探討
五、我國的出口退稅政策與海關相關監(jiān)管政策的關聯(lián)
1、一般貿易企業(yè)
2、加工貿易企業(yè)
3、轉廠出口
4、海關特殊監(jiān)管區(qū)出口
5、跨境電商出口
六、出口退稅策略解析
1、廠商自營出口之免抵退與不予抵扣
2、外貿代理出口之免抵退與不予抵扣
3、外貿自營出口之退稅
4、外貿綜合服務的出口退稅
5、跨境電商直銷的出口退稅處理方式
第二講涉外企業(yè)海外稅收籌劃
一、跨境稅務的性質與功能
1、跨境所得稅管理
2、流轉稅與跨境稅務處理
二、涉外企業(yè)海外稅務政策解析與應對
1、特別納稅調整法案與關聯(lián)交易
2、雙邊稅務協(xié)定
3、非居民金融賬戶涉稅信息交互機制
4、落地稅務管轄與屬地稅務管轄
三、關聯(lián)交易分析與關聯(lián)交易規(guī)避
四、非居民管理與海外業(yè)務平臺的合理規(guī)劃
五、海外經(jīng)營與海外稅務籌劃
1、海外業(yè)務渠道與平臺選擇
2、海外稅務籌劃的策略
3、案例分析海外稅務籌劃的手段
4、海外與境內稅務籌劃的結合及其要點
5、涉外稅務籌劃中的離岸新思維
六、境內與關境稅務籌劃
1、完稅價格與完稅價格的合理申報
2、增值稅的合理籌劃
3、所得稅的合理籌劃
七、海外商業(yè)資產(chǎn)的金融化運作
八、流動性收益與資本性收益避稅互動
九、離岸中心的合理設計與稅務籌劃
培訓師介紹:
陳碩老師。
雙碩士(美國馬里蘭大學MBA、南開大學經(jīng)濟學碩士),省外經(jīng)貿廳貿易顧問,香港國際經(jīng)濟管理學院客座教授,香港貿易促進會會員,《粵港中小企業(yè)貿易論壇》主講人之一,曾任世界500強的中國糧油食品進出口集團公司進出口六部部長,中糧集團駐香港、加拿大商務主辦,惠爾普(美)上海有限公司南區(qū)經(jīng)理和運營總監(jiān)、深圳某著名商務咨詢有限公司總經(jīng)理、香港IBT國際商務咨詢有限公司國際貿易首席咨詢師,東京丸一綜合商社西北區(qū)市場總監(jiān)、珠海威瑪石油設備進出口公司總經(jīng)理,多年來先后在上海、北京、山東、浙江、江蘇、四川等地舉行了600多場國際貿易專題講座,為近百家企業(yè)做過專門內訓或顧問服務,受到企業(yè)和學員的廣泛好評,陳先生具有極深厚的理論知識和實踐經(jīng)驗,是典型的實戰(zhàn)派講師,20多年的外貿業(yè)務管理經(jīng)驗,特別在處理外貿業(yè)務疑難問題方面有獨到的見解和技巧,具有嫻熟的業(yè)務技能和極佳的語言表達能力,對國際貿易術語有極精確的理解,同時陳先生還將傳授很多創(chuàng)造性、邊緣性的操作手法與心得同大家交流和分享,每次都令學員意猶未盡,茅塞頓開。