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內部控制與風險管理培訓

  • 開課時間: 2016年6月27日 周一 2016年6月28日 周二 查看最新上課時間
  • 開課城市: 北京
  • 培訓時長:2天
  •  
  • 課程類別: 財務管理
  • 主講老師:專家(查看該老師更多課程)
  • 課程編號: 41071
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內部控制與風險管理培訓其它上課時間:

培訓對象:

* 負責內部審計的財務人員、財務會計經理* 負責可行性報告的經理、財務會計、銷售經理和項目經理

培訓內容:

課程收益:

如何確保企業(yè)人、財、物的安全和完整 如何確保信息的客觀、完整和持久 如何確保企業(yè)的制度和經營決策得到有效實施 如何提高企業(yè)的經營效率和投資者的回報率 這些都是財務管理與內部控制系統(tǒng)的目標。

我們將從內部控制的角度,為您提供科學、系統(tǒng)的財務管理思路和方法,幫助您的企業(yè)安全、高效地實現(xiàn)目標。

課程大綱:

1.為何需要內部控制
*公司治理
*信息披露的不對稱
*個人犯罪心理分析
*職業(yè)道德危機
*跨國公司的控制

2.控制的財務基礎
* 財務運作體系與控制核心
* 營運資本分析
* 財務預警機制的建立
* Z分值模型

3.內部控制系統(tǒng)
* 內控系統(tǒng)的目標
* 構建內控框架(五要素)
* COSO的17個要素精析
* COSO控制的四個層次
* 實施內部控制的步驟與方法

4.SOX法案對控制的作用
* 302條款管理層的責任
* 404條款對財務報告的控制
* 906條款對高級白領的懲戒
* 財務報表可靠的五種判斷
* 披露的三種方式
* 缺陷的三個等級
* 關鍵控制

5.風險管理
* 風險的八個要素
* 風險管理的三個緯度
* 六個目標的設定
* 風險評估與應對
* 風險實施的案例

6.流程控制
* 目標:保證人、錢、物、信息的安全與完整
* 流程圖
* 管理業(yè)務聯(lián)系循環(huán)與控制關鍵點
* 穿行測試

7.從內部審計看內部控制
* 內部審計與內部控制
* 審計內部控制的程序和方法

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