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課程編號:38168 查看完整版課程大綱
時間地點:2016/1/15日 至 2016/1/16日 北京培訓時長:2天
主講老師:朱克實(查看該老師更多課程)
課程價格:¥2800元/位(更多優(yōu)惠請致電020-31041068)
會員價格:¥2800元/位(免費注冊博課會員)
課程類別:財務管理 (查看該類別更多課程)
所有排期: 2016/1/15至2016/1/16 北京
培訓內容:

課程特色
  身處“用數據說話”、“靠信息管稅”的時代,企業(yè)面臨著前所未有的財務信息“裸奔”的尷尬局面。2015年隨著財稅體制改革的進一步深化,行政審批項目的大尺度取消和下放,稅務機關加強事中和事后稅收管理已呈劍拔弩張之勢,通過申報環(huán)節(jié)獲取納稅人的相關信息資料,為開展其他后續(xù)管理活動提供基礎信息和數據。廣大的財務人員面對“企業(yè)所得稅動態(tài)化、持續(xù)化管理”的嚴峻考驗,如何積極防控即將來臨的2015年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作中的稅務高風險
  值此之際,我們?yōu)樨攧杖藛T舉辦的匯算清繳專題課程,以實戰(zhàn)案例細說2015年最新出臺的稅收政策;將對稅務機關突出關注的跨年度事項、重大事項、高風險事項,以及企業(yè)日常核算中疑難、熱點企業(yè)所得稅問題進行“擊穿式”講解,并以真實的稅務稽查案例來強化納稅人的風險防范意識。除此之外,此次課程還將引領學員了解稅收優(yōu)惠政策,掌握合理安排納稅技巧,利用2015年匯算清繳之機,通過稅收減法的精細化設計,增強企業(yè)競爭力。
  以“培訓+研討”方式推出“2015年企業(yè)所得稅匯算清繳<信息管稅>下的危機化解與稅收減法的精細化設計”對上述問題進行探討,歡迎廣大企業(yè)踴躍參加。

課程大綱
第一部分 “信息管稅”下的涉稅風險識別與應對
  1、“信息管稅”是如何在納稅申報表中體現的
2、納稅申報表的哪些信息披露瑕疵會引起稅務機關的警覺
3、易引發(fā)稅務風險的2015年度和2014年度申報表的銜接事項
4、《“互聯(lián)網+稅務”行動計劃》實施后會給納稅人帶來哪些變化
5、管理層必須提防的“黑名單”陷阱
第二部分 企業(yè)稅務風險管理中的發(fā)票管控
1、增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)實時監(jiān)控企業(yè)哪些風險
2、虛開增值稅專用發(fā)票會計承擔的責任
3、財務人員避免虛開發(fā)票的處理技巧
4、如何避免被動取得虛開的增值稅專用發(fā)票
5、企業(yè)善意取得的增值稅專用發(fā)票能否稅前扣除訴訟案例分享
6、超經營范圍的臨時業(yè)務發(fā)票開具誤區(qū)
7、稅務機關代開的發(fā)票也有風險
8、代開發(fā)票如何蓋章 專票、普票不一樣
9、稅務機關如何鑒別假發(fā)票、假業(yè)務
10、跨期費用發(fā)票的處理方法
11、稅務機關認可的幾種無發(fā)票業(yè)務的處理技巧
12、合同與發(fā)票的協(xié)同管理
第三部分 企業(yè)所得稅高風險及疑難、熱點問題危機化解與管控措施
1、易引起稅務機關關注的企業(yè)賬務問題
2、透露企業(yè)秘密的財務報表項目
3、稅務機關是如何審查“失真”的原始憑證
4、說說年度申報表中《期間費用明細表》隱藏的風險“稅事”
5、視同銷售的“是”與“非”
6、“買就送”活動冤枉稅莫要繳
7、分期收款銷售方式的稅務處理誤區(qū)與風險化解方案
8、股權轉讓必須重視的稅務問題
9、同是股息、紅利收入,免稅與不免稅差別就是這么大
10、企業(yè)接受政府和股東劃入資產的稅務處理
11、非貨幣資產投資的稅務處理
12、教你從納稅評估的視角判斷工資薪金列支是否合理
13、讓財務人員困惑的工資薪金和福利費項目的劃分
14、稅總明確了支付勞務派遣費的稅務處理
15、繳納補充養(yǎng)老保險稅前扣除誤區(qū)
16、有扣除限額標準的費用支出項目納稅調整需注意的細節(jié)
17、禮品費與業(yè)務宣傳費混淆列支的納稅風險
18、利息費用稅前扣除的納稅風險提示
19、關聯(lián)企業(yè)之間無償占用資金是否需要繳納營業(yè)稅 企業(yè)所得稅是否需要納稅調整
20、產損失的稅務處理
21、固定資產折舊的四大稅會差異總結
22、境外支付的涉稅風險點提示及備案手續(xù)的變化
第四部分 年度納稅申報表疑難問題填報詳解
1、易造成年度申報表填報混亂的不征稅收入,教你怎么填
2、免稅收入的納稅申報表填報
3、虧損彌補明細表的填報
4、年度申報表填報中易出錯的其他事項提示
第五部分 最新稅收優(yōu)惠政策與稅收“減法”的精細化設計
1、利用匯算清繳之機為企業(yè)納稅做“減法”之能力培養(yǎng)
2、小微企業(yè)的最新優(yōu)惠政策與精準申報
3、正確選擇財政補貼收入的財稅處理方法,合理為企業(yè)納稅“瘦身”
4、有限合伙制創(chuàng)投企業(yè)法人合伙人企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
5、技術轉讓所得企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
6、固定資產加速折舊政策的合理化運用
7、為員工負擔的個稅支出如何轉化為合理的稅前扣除項目
課程主講
  (部分師資)
  擬邀請國家稅務總局所得稅司相關負責人,以及:
  朱克實 ;項目責任教授,經濟學博士,中國注冊稅務師,培訓師、咨詢專家團隊成員。
  孟 忻;稅務培訓師、咨詢專家團隊成員;從事財務、稅務相關工作二十余年,積累了豐富的工作經驗。長期在企業(yè)做稅務顧問和從事審計工作,并做過多家大型企業(yè)集團的專項涉稅業(yè)務。曾經為中遠集團、新興集團、鐵道大廈、水利水電集團、國電集團、路橋建設等客戶提供過財稅服務。
  在為來自全國不同行業(yè)的企業(yè)提供即時財稅答疑,從咨詢工作中積累了大量的案例,實戰(zhàn)經驗豐富。

培訓對象:

財務總監(jiān)、稅務總監(jiān),財務主管、稅務主管,財務部長、財務經理、稅務會計師人員、會計師事務所與稅務師事務所的相關工作人員等

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